セライマーは2025年度に売上高と利益の双方を増加させ、2026年の見通しも前向きです。

経済観察網セイラー(XYL.US)は、2025年度第4四半期および通年の財務報告を発表し、業績は堅調であり、2026年に対して積極的な見通しを示しています。

業績運営状況

2025年通年の売上高は90億3500万ドルで、前年同期比5.51%増加。第4四半期の売上高は23億9700万ドルで、前年同期比6.16%増加。通年の親会社所有者帰属純利益は9億5700万ドルで、前年同期比7.53%増。第4四半期の純利益は3億3500万ドル、純利益率は13.98%。調整後一株当たり利益は、通年で3.92ドル、第4四半期で1.37ドルと、いずれも前年同期比で増加しています。

経営状況

通年の粗利益率は38.46%、第4四半期の営業利益率は14.68%に改善。生産性の最適化と価格管理により一部コスト圧力を相殺し、通年の調整後EBITDA利益率の見通しを21.3%から21.8%に引き上げました。

事業進展状況

水利インフラ、応用水、測定・制御ソリューション、水ソリューションとサービスの4つの主要事業部門すべてで売上が増加。北米市場は特に好調で、測定・制御ソリューション部門の受注は有機的に11%増加し、未処理受注は約50億ドルに増加しました。

資金動向

通年の営業活動によるキャッシュフローは124億1000万ドル、フリーキャッシュフローは87億3000万ドル。取締役会は四半期配当として1株あたり0.40ドルを発表し、通年配当は1.60ドル、配当支払率は40.82%です。

今後の展望

同社は2026年の売上高は引き続き中位数の成長を維持し、運営モデルの変革(例:80/20戦略)により利益率をさらに最適化する見込みです。経営陣は、特にスマート計測と持続可能な水ソリューション分野において、世界的な水インフラ需要が堅調であることを強調しています。

以上の内容は公開資料に基づいて整理されたものであり、投資勧誘を意図したものではありません。

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